仕事内容
IPOに向けて新設予定の内部監査室にて、内部監査、内部統制の整備、運用、評価業務を中心にご担当いただきます。
【具体的には】
・内部監査に関する業務
内部監査の計画立案および実施、事後フォロー等
各部門における関連法令の遵守、規程やマニュアルの運用チェック
各部門および経営者への監査結果報告
・監査等委員のサポート
内部監査の結果等の監査等委員との共有、監査等委員からの指示事項への対応
監査等委員の監査業務のサポート
・内部統制(J-SOX法)に関する業務
内部統制評価(J-SOX)の構築、計画立案
内部統制文書化(業務プロセス記述書&RCM) サポート並びにレビュー
全社統制、決算全般統制、業務プロセス、IT全般統制の評価
内部統制上の不備に関する改善状況のモニタリングとフォローアップ
内部統制報告書の作成および経営者への報告
監査法人との協議
・その他監査付随業務
【具体的には】
・内部監査に関する業務
内部監査の計画立案および実施、事後フォロー等
各部門における関連法令の遵守、規程やマニュアルの運用チェック
各部門および経営者への監査結果報告
・監査等委員のサポート
内部監査の結果等の監査等委員との共有、監査等委員からの指示事項への対応
監査等委員の監査業務のサポート
・内部統制(J-SOX法)に関する業務
内部統制評価(J-SOX)の構築、計画立案
内部統制文書化(業務プロセス記述書&RCM) サポート並びにレビュー
全社統制、決算全般統制、業務プロセス、IT全般統制の評価
内部統制上の不備に関する改善状況のモニタリングとフォローアップ
内部統制報告書の作成および経営者への報告
監査法人との協議
・その他監査付随業務
応募資格
・内部監査部門での実務経験(3年以上)
・社内・社外ステークホルダーと協力して業務の遂行、課題抽出、改善ができる
【歓迎】
・内部監査部門の立上げ経験
・経理、税務、監査業務等の実務経験
・法律、コンプライアンス、IT関連についての知識、業務経験
・J-SOX対応業務のご経験
・会計監査(監査法人)のご経験
・CIA、QIA、CPA、CISA等の関連資格
・金融業界(特に決済領域)での内部監査経験
・社内・社外ステークホルダーと協力して業務の遂行、課題抽出、改善ができる
【歓迎】
・内部監査部門の立上げ経験
・経理、税務、監査業務等の実務経験
・法律、コンプライアンス、IT関連についての知識、業務経験
・J-SOX対応業務のご経験
・会計監査(監査法人)のご経験
・CIA、QIA、CPA、CISA等の関連資格
・金融業界(特に決済領域)での内部監査経験